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Última atualização realizada em 24/02/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11000 Data de lançamento: 28/11/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 27 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL GRUPO 4 VOLUME 1 251,50 12.575,00
50.00 LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL GRUPO 4 VOLUME 2 251,50 12.575,00
65.00 LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL GRUPO 5 VOLUME 1 251,50 16.347,50
65.00 LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL GRUPO 5 VOLUME 2, PARA CONTINUIDADE DO SISTEMA APRENDE BRASIL, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº27/2024, CONTRATO Nº184/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3817/2024. (PRE-ESCOLA) 251,50 16.347,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2024 LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL GRUPO 4 VOLUME 1 LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL GRUPO 4 VOLUME 2 LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL GRUPO 5 VOLUME 1 LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL GRUPO 5 VOLUME 2, PARA CONTINUIDADE DO SISTEMA APRENDE BRASIL, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº27/2024, CONTRATO Nº184/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3817/2024. (PRE-ESCOLA) 57.845,00
23/12/2024 Conforme DANFE Nº 2/990785; 2/990786; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. 57.845,00
23/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11000/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA - 77140 57.150,86
23/12/2024 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 11000/2024 694,14
TOTAL 57.845,00 57.845,00 57.845,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo 23/12/2024 694,14 3943/2024 Lançada
TOTAL   694,14