ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 11/2024, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3833/2024.(MDE/EI)
5,80
2.702,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/11/2024
ROTEIRO 11 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 13 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 11/2024, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3833/2024.(MDE/EI)
5.428,80
29/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/201; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
5.428,80
05/12/2024
Pagamento via Retorno Bancário
5.428,80
TOTAL
5.428,80
5.428,80
5.428,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.