Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AIRTON ROGERIO KICH |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11019 |
Data de lançamento: |
28/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
Convênios Federais e Estaduais |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA PNATE FUND FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
7 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.84 |
ROTEIRO 10 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 11/2024, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº29/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3836/2024.(PNATE/EI) |
5,80 |
62,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2024 |
ROTEIRO 10 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 11/2024, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº29/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3836/2024.(PNATE/EI) |
62,87 |
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29/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/157; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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62,87 |
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03/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11019/2024
AIRTON ROGERIO KICH - 74768 |
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62,87 |
TOTAL |
62,87 |
62,87 |
62,87 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.