Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AIRTON ROGERIO KICH |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11021 |
Data de lançamento: |
28/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
Recursos não Computáveis |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
7 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
275.16 |
ROTEIRO 10 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 11/2024, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº29/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3838/2024.(NAO COMPUTAVEIS) |
5,80 |
1.595,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2024 |
ROTEIRO 10 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 11/2024, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº29/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3838/2024.(NAO COMPUTAVEIS) |
1.595,93 |
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29/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/158; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.595,93 |
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05/12/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.595,93 |
TOTAL |
1.595,93 |
1.595,93 |
1.595,93 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.