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Última atualização realizada em 12/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SENIO ERTHAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1104 Data de lançamento: 14/02/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 MASSA PARA PIZZA. DEVE APRESENTAR 35CM DE DIÂMETRO. PRÉ-PRONTA, EM EMBALAGEM PLÁSTICA, NÃO TÓXICA, NÃO APRESENTAR BOLORES, COM APROXIMADAMENTE 250G, CONTENDO DATA DE VALIDADE, PARA MERENDA ESCOLAR, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2024, PE Nº 1/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 384/2024. PNAEP. CONTRAPARTIDA. 8,96 179,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2024 MASSA PARA PIZZA. DEVE APRESENTAR 35CM DE DIÂMETRO. PRÉ-PRONTA, EM EMBALAGEM PLÁSTICA, NÃO TÓXICA, NÃO APRESENTAR BOLORES, COM APROXIMADAMENTE 250G, CONTENDO DATA DE VALIDADE, PARA MERENDA ESCOLAR, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2024, PE Nº 1/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 384/2024. PNAEP. CONTRAPARTIDA. 179,20
28/02/2024 Conforme DANFE Nº 890/051759645; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 179,20
14/03/2024 Pagamento via Retorno Bancário 179,20
TOTAL 179,20 179,20 179,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.