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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LEAO POCOS ARTESIANOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11070 Data de lançamento: 29/11/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 46 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Cabo de saída chato 3 x 2,5mm 66,00 132,00
102.00 Rebobinagem fio 1,70 6,46 658,92
106.00 Rebobinagem fio 1,00 5,46 578,76
1.00 Conjunto isolação completa do motor 210,00 210,00
1.00 Retentor 98,90 98,90
1.00 Anel de vedação 25,00 25,00
2.00 Bucha guia grafite superior / inferior 188,12 376,24
9.00 Kit rotor difusor 46,10 414,90
3.00 Bucha de desgaste, PARA CONSERTO DE BOMBA D'AGUA Nº03, CFE. DISPENSA Nº46/2024, CONTRATO Nº192/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3857/2024. 110,00 330,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2024 Cabo de saída chato 3 x 2,5mm Rebobinagem fio 1,70 Rebobinagem fio 1,00 Conjunto isolação completa do motor Retentor Anel de vedação Bucha guia grafite superior / inferior Kit rotor difusor Bucha de desgaste, PARA CONSERTO DE BOMBA D'AGUA Nº03, CFE. DISPENSA Nº46/2024, CONTRATO Nº192/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3857/2024. 2.824,72
13/12/2024 Conforme DANFE Nº 4/28800; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 2.824,72
18/12/2024 Pagamento via Retorno Bancário 2.790,82
18/12/2024 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 11070/2024 33,90
TOTAL 2.824,72 2.824,72 2.824,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo 13/12/2024 33,90 3830/2024 Lançada
TOTAL   33,90