Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELSA MARIA ZANKOSKI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11112 |
Data de lançamento: |
02/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE MELHORIA DA ARRECADAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE À CAMPANHA COMPRA PREMIADA 2024, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA CDL ANEXO, NOS TERMOS DA ORDEM DE COMPRA Nº 3871/2024. |
1.000,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2024 |
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE À CAMPANHA COMPRA PREMIADA 2024, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA CDL ANEXO, NOS TERMOS DA ORDEM DE COMPRA Nº 3871/2024. |
1.000,00 |
|
|
| 02/12/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.000,00 |
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| 06/12/2024 |
Pagamento de Empenho 11112/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.