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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 112 Data de lançamento: 11/01/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VASELINA SÓLIDA/PASTA - FRASCO DE 03 KG, PARA UTILIZAÇÃO NA SEÇÃO DE BORRACHARIA DA SMOPT, PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 76/2024. 94,63 94,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2024 VASELINA SÓLIDA/PASTA - FRASCO DE 03 KG, PARA UTILIZAÇÃO NA SEÇÃO DE BORRACHARIA DA SMOPT, PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 76/2024. 94,63
23/01/2024 Conforme DANFE Nº 1/1554; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 94,63
08/02/2024 Pagamento via Retorno Bancário 94,63
TOTAL 94,63 94,63 94,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.