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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GUNTER IANSSEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1122 Data de lançamento: 14/02/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS A BENTO GONÇALVES-RS, NOS DIAS 17 E 18/02/2024, NOS TERMOS DA LEI Nº2598/2022, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº16/2024. 0,00 532,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2024 PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS A BENTO GONÇALVES-RS, NOS DIAS 17 E 18/02/2024, NOS TERMOS DA LEI Nº2598/2022, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº16/2024. 532,23
14/02/2024 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 532,23
15/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1122/2024 GUNTER IANSSEN - 22861 532,23
TOTAL 532,23 532,23 532,23
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.