Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11454 |
Data de lançamento: |
05/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE, MÊS 12/2024, FONE (55) 3796-1099 |
224,12 |
224,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/12/2024 |
PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE, MÊS 12/2024, FONE (55) 3796-1099 |
224,12 |
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05/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/028427877; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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224,12 |
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09/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11454/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 71084 |
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213,37 |
09/12/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 11454/2024 |
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10,75 |
TOTAL |
224,12 |
224,12 |
224,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
05/12/2024 |
10,75 |
3635/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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10,75 |
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