Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11463 |
Data de lançamento: |
05/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
GAS OXIGÊNIO INDUSTRIAL 7M³, PARA USO NA OFOCINA MECANICA DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3955/2024. |
185,90 |
185,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/12/2024 |
GAS OXIGÊNIO INDUSTRIAL 7M³, PARA USO NA OFOCINA MECANICA DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3955/2024. |
185,90 |
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10/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/7130; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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185,90 |
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12/12/2024 |
Pagamento de Empenho 11463/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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185,90 |
TOTAL |
185,90 |
185,90 |
185,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.