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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1156 Data de lançamento: 16/02/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 45 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FERRO DE PASSAR ROUPA A VAPOR E A SECO, COM BASE ANTIADERENTE: DESLIZA DEFORMA SUAVE E FÁCIL SOBRE A ROUPA.RESERVATÓRIO TRANSPARENTE COM 200ML COM TAMPA: ACOMPANHA O NÍVEL DE ÁGUAEM TEMPO REAL, PARA ATENDER DEMANDA DO CRAS, CFE. PE Nº45/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº150/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº408/2024. 216,00 216,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2024 FERRO DE PASSAR ROUPA A VAPOR E A SECO, COM BASE ANTIADERENTE: DESLIZA DEFORMA SUAVE E FÁCIL SOBRE A ROUPA.RESERVATÓRIO TRANSPARENTE COM 200ML COM TAMPA: ACOMPANHA O NÍVEL DE ÁGUAEM TEMPO REAL, PARA ATENDER DEMANDA DO CRAS, CFE. PE Nº45/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº150/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº408/2024. 216,00
21/05/2024 CFE. SOLICIRADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº61/2024-CRAS, ANEXO -216,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.