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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LITORAL DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1170 Data de lançamento: 16/02/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 45 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 BANDEJA EMBALAGEM PARA DOCINHO, PARA 12 DOCINHOS. MEDIDAS INTERNAS APROX: 3,1 X 4,0 CM (CAVIDADE). MEDIDAS EXTERNAS: 20,2 X 16,7 X 45 CM. COR: CRISTAL, PARA ATENDER DEMANDA DO CRAS, CFE. PE Nº45/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº155/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº422/2024. 1,76 352,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2024 BANDEJA EMBALAGEM PARA DOCINHO, PARA 12 DOCINHOS. MEDIDAS INTERNAS APROX: 3,1 X 4,0 CM (CAVIDADE). MEDIDAS EXTERNAS: 20,2 X 16,7 X 45 CM. COR: CRISTAL, PARA ATENDER DEMANDA DO CRAS, CFE. PE Nº45/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº155/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº422/2024. 352,00
07/03/2024 Conforme DANFE Nº 1/571; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 352,00
21/03/2024 Pagamento de Empenho 1170/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 352,00
TOTAL 352,00 352,00 352,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.