Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: LITORAL DISTRIBUIDORA LTDA |
Número do empenho: | 1170 | Data de lançamento: | 16/02/2024 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 45 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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200.00 | BANDEJA EMBALAGEM PARA DOCINHO, PARA 12 DOCINHOS. MEDIDAS INTERNAS APROX: 3,1 X 4,0 CM (CAVIDADE). MEDIDAS EXTERNAS: 20,2 X 16,7 X 45 CM. COR: CRISTAL, PARA ATENDER DEMANDA DO CRAS, CFE. PE Nº45/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº155/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº422/2024. | 1,76 | 352,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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16/02/2024 | BANDEJA EMBALAGEM PARA DOCINHO, PARA 12 DOCINHOS. MEDIDAS INTERNAS APROX: 3,1 X 4,0 CM (CAVIDADE). MEDIDAS EXTERNAS: 20,2 X 16,7 X 45 CM. COR: CRISTAL, PARA ATENDER DEMANDA DO CRAS, CFE. PE Nº45/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº155/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº422/2024. | 352,00 | ||
07/03/2024 | Conforme DANFE Nº 1/571; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 352,00 | ||
21/03/2024 | Pagamento de Empenho 1170/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 352,00 | ||
TOTAL | 352,00 | 352,00 | 352,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |