Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ANDRELIS DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
120 |
Data de lançamento: |
12/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
41 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
GARRAFA TÉRMICA 1,8 LITROS, INOX, PARA A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO, CFE. CONTRATO Nº 01/2024, PE Nº 41/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 81/2024. |
90,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/01/2024 |
GARRAFA TÉRMICA 1,8 LITROS, INOX, PARA A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO, CFE. CONTRATO Nº 01/2024, PE Nº 41/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 81/2024. |
180,00 |
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28/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/424; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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180,00 |
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14/03/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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180,00 |
TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.