| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI |
| Número do empenho: | 12310 | Data de lançamento: | 20/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço de publicação de mensagem de Natal no Jornal O Alto Uruguai, exposta no "Caderno de Natal", cfe. ordem de compra nº 4216/2024. | 679,00 | 679,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | Serviço de publicação de mensagem de Natal no Jornal O Alto Uruguai, exposta no "Caderno de Natal", cfe. ordem de compra nº 4216/2024. | 679,00 | ||
| 27/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/18509; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 679,00 | ||
| 27/12/2024 | Pagamento de Empenho 12310/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 679,00 | ||
| TOTAL | 679,00 | 679,00 | 679,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||