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Última atualização realizada em 10/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSTRUTORA SCHMITZ E OLIVEIRA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12362 Data de lançamento: 30/12/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
130.10 Serviçol para Reforma de calçadas de Concreto e Calçada Nova de passeio com pedra de basalto de Retalho 33,26 4.327,13
155.00 Serviços para Reforma de calçadas de Concreto e Calçada Nova de passeio com pedra de basalto de Regular 35,15 5.448,25
1.00 Serviços para Execução de Rampa 86,36 86,36
72.00 Serviços para Execução de Piso Tátil (metro linear), RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº3333/2024, CFE. JUSTIFICATIVA NO MEMORANDO Nº121/2024-SMOPT, ANEXO 9,56 688,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/12/2024 Serviçol para Reforma de calçadas de Concreto e Calçada Nova de passeio com pedra de basalto de Retalho Serviços para Reforma de calçadas de Concreto e Calçada Nova de passeio com pedra de basalto de Regular Serviços para Execução de Rampa Serviços para Execução de Piso Tátil (metro linear), RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº3333/2024, CFE. JUSTIFICATIVA NO MEMORANDO Nº121/2024-SMOPT, ANEXO 10.550,06
30/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/249; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 10.550,06
30/12/2024 Pagamento de Empenho 12362/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 10.550,06
TOTAL 10.550,06 10.550,06 10.550,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.