Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
Número do empenho: | 1253 | Data de lançamento: | 20/02/2024 | ||
Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
Projeto / Atividade: | EQUIPAR A SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 46 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | ARMÁRIO FECHADO, COMPOSTO POR 6 PORTAS COM FECHADURAS E PUXADORES, E DIVISÓRIAS INTERNAS. O MATERIAL UTILIZADO SERÁ EM MDF COM ESPESSURAS MÍNIMASDE 18 MM, NA COR AMEIXA NEGRA, COM AS SEGUINTES MEDIDAS APROX: 3 X 2,05 X 05 M. MONTADO. CONFORME ANEXO, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. CONTRATO Nº 189/2023, PE Nº 46/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 283/2024.(RE-EMPENHO CONFORMW SOLICITADO PELA SMAS, ATRAVES DO MEMORANDO ANEXO, PARTE COM CONTRAPARTIDA RECURSO LIVRE) | 958,32 | 958,32 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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20/02/2024 | ARMÁRIO FECHADO, COMPOSTO POR 6 PORTAS COM FECHADURAS E PUXADORES, E DIVISÓRIAS INTERNAS. O MATERIAL UTILIZADO SERÁ EM MDF COM ESPESSURAS MÍNIMASDE 18 MM, NA COR AMEIXA NEGRA, COM AS SEGUINTES MEDIDAS APROX: 3 X 2,05 X 05 M. MONTADO. CONFORME ANEXO, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. CONTRATO Nº 189/2023, PE Nº 46/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 283/2024.(RE-EMPENHO CONFORMW SOLICITADO PELA SMAS, ATRAVES DO MEMORANDO ANEXO, PARTE COM CONTRAPARTIDA RECURSO LIVRE) | 958,32 | ||
02/07/2024 | Conforme DANFE Nº 1/199; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 958,32 | ||
17/07/2024 | ANULAÇAO DEVIDO NECESSIDADE DE AJUSTE DE SALDO DO CONVEIO GSUAS | -90,25 | ||
17/07/2024 | ANULAÇAO DEVIDO NECESSIDADE DE AJUSTE DE SALDO DO CONVEIO GSUAS | -90,25 | ||
18/07/2024 | Pagamento de Empenho 1253/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 868,07 | ||
TOTAL | 868,07 | 868,07 | 868,07 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |