Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ESTRELAR SIRIUS PRESENTES & DECORAÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1280 |
Data de lançamento: |
21/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. PIM |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
41 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CHALEIRA ELÉTRICA COM MEDIÇÃO DE TEMPERATURA, PARA USO NA SMS-PIM, CFE. PE Nº41/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº13/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº493/2024. |
157,69 |
157,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2024 |
CHALEIRA ELÉTRICA COM MEDIÇÃO DE TEMPERATURA, PARA USO NA SMS-PIM, CFE. PE Nº41/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº13/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº493/2024. |
157,69 |
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11/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1216; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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157,69 |
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24/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1280/2024
ESTRELAR SIRIUS PRESENTES & DECORAÇÃO LTDA - 775221 |
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157,69 |
TOTAL |
157,69 |
157,69 |
157,69 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.