Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
Número do empenho: | 1290 | Data de lançamento: | 22/02/2024 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 52 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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15.00 | AÇUCAR CRISTAL ESPECIAL, EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE LACRADA, PACOTES DE 02 KG, COM TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES AO PRODUTO, PREVISTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONSTANDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALI | 9,97 | 149,55 |
30.00 | CAFE TRADICIONAL SOLUVEL GRANULADO, MOIDO, EMBALAGEM VIDRO DE NO MÍNIMO 160 GRAMAS, DEVIDAMENTE SELECIONADO E DE PRIMEIRA QUALIDADE. PRAZO MINIMO DE VALIDADE DE 12 MESES E APRESENTANDO DATA DE FABRIC | 17,99 | 539,70 |
30.00 | CHÁ DIVERSOS SABORES, ( ERVA-DOCE, CIDREIRA, HORTELÃ, MAÇA COM CANELA) CAIXA C/ 10 SACHES DE APROXIMADAMENTE 1G A 2 G CADA, PARA USO PELA SMS, CFE. PE Nº52/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº500/2024. | 2,45 | 73,50 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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22/02/2024 | AÇUCAR CRISTAL ESPECIAL, EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE LACRADA, PACOTES DE 02 KG, COM TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES AO PRODUTO, PREVISTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONSTANDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALI CAFE TRADICIONAL SOLUVEL GRANULADO, MOIDO, EMBALAGEM VIDRO DE NO MÍNIMO 160 GRAMAS, DEVIDAMENTE SELECIONADO E DE PRIMEIRA QUALIDADE. PRAZO MINIMO DE VALIDADE DE 12 MESES E APRESENTANDO DATA DE FABRIC CHÁ DIVERSOS SABORES, ( ERVA-DOCE, CIDREIRA, HORTELÃ, MAÇA COM CANELA) CAIXA C/ 10 SACHES DE APROXIMADAMENTE 1G A 2 G CADA, PARA USO PELA SMS, CFE. PE Nº52/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº500/2024. | 762,75 | ||
28/02/2024 | Conforme DANFE Nº 1/6106; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 762,75 | ||
14/03/2024 | Pagamento de Empenho 1290/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 762,75 | ||
TOTAL | 762,75 | 762,75 | 762,75 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |