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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BL PAPER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1331 Data de lançamento: 23/02/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 28 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
130.00 AGUA SANITARIA, SOLUÇÃO AQUOSA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO, FRASCO COM 1000 ML, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, PARA USO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM PRE-ESCOLAR (4 E 5 ANOS), CFE. PE Nº28/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº103/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº537/2024. 2,14 278,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2024 AGUA SANITARIA, SOLUÇÃO AQUOSA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO, FRASCO COM 1000 ML, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, PARA USO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM PRE-ESCOLAR (4 E 5 ANOS), CFE. PE Nº28/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº103/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº537/2024. 278,20
02/05/2024 Conforme DANFE Nº 1/6707; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 278,20
16/05/2024 Pagamento via Retorno Bancário 278,20
TOTAL 278,20 278,20 278,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.