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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GEOVANI PRIEBE

Dados do Empenho
Número do empenho: 1338 Data de lançamento: 23/02/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SEBERI-RS, NO DIA 22/02/2024, ONDE PARTICIPOU DE CURSO JUNTO A AMZOP 39,00 39,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2024 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SEBERI-RS, NO DIA 22/02/2024, ONDE PARTICIPOU DE CURSO JUNTO A AMZOP 39,00
23/02/2024 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 39,00
07/03/2024 Pagamento de Empenho 1338/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 39,00
TOTAL 39,00 39,00 39,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.