MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A SANTO ÂNGELO-RS, NO DIA 11/01/2024, A FIM DE CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 2/2024.
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2024
PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A SANTO ÂNGELO-RS, NO DIA 11/01/2024, A FIM DE CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 2/2024.
300,00
02/01/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
300,00
11/01/2024
Pagamento de Empenho 16/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
300,00
16/01/2024
ESTORNO PARCIAL DESPESA REALIZADA A MENOR
-7,33
16/01/2024
ESTORNO PARCIAL DESPESA REALIZADA A MENOR
-7,33
16/01/2024
ESTORNO PARCIAL DESPESA REALIZADA A MENOR
-7,33
TOTAL
292,67
292,67
292,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.