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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1735 Data de lançamento: 23/02/2024
Tipo de empenho: RPPS DO EXERCICIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIA,FOLHA DE PAGAMENTO MÊS PATRONAIS DE FÉRIAS/ORDENS FEVEREIRO DE 2024. 0,00 3.746,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2024 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIA,FOLHA DE PAGAMENTO MÊS PATRONAIS DE FÉRIAS/ORDENS FEVEREIRO DE 2024. 3.746,73
23/02/2024 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 3.746,73
28/02/2024 Pagamento de Empenho 1735/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.746,73
TOTAL 3.746,73 3.746,73 3.746,73
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.