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Última atualização realizada em 23/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1783 Data de lançamento: 26/02/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.16 PEÇAS PARTE ELÉTRICA PARA CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - BATERIA ERBS 150A 04042519 - 1 UN, PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MUNCK PLACAS IKE-9431, CFE. PP Nº04/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº60/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº553/2024. 6.000,00 950,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2024 PEÇAS PARTE ELÉTRICA PARA CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - BATERIA ERBS 150A 04042519 - 1 UN, PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MUNCK PLACAS IKE-9431, CFE. PP Nº04/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº60/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº553/2024. 950,00
29/02/2024 Conforme DANFE Nº 1/1526; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 950,00
14/03/2024 Pagamento via Retorno Bancário 950,00
TOTAL 950,00 950,00 950,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.