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Última atualização realizada em 23/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1934 Data de lançamento: 04/03/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA PARA MICRO-ÔNIBUS/VANS MARCA MERCEDS BENZ - SERVIÇO DE TROCA DE CORREIAS E CABO DO CAPÔ DA SPRINTER VAN 416, FROTA Nº 224, PLACA JBX4F73, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 640/2024. 105,00 315,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2024 SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA PARA MICRO-ÔNIBUS/VANS MARCA MERCEDS BENZ - SERVIÇO DE TROCA DE CORREIAS E CABO DO CAPÔ DA SPRINTER VAN 416, FROTA Nº 224, PLACA JBX4F73, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 640/2024. 315,00
07/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/313; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 315,00
21/03/2024 Pagamento de Empenho 1934/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 315,00
TOTAL 315,00 315,00 315,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.