Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1969 |
Data de lançamento: |
05/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
540.00 |
OXCARBAMAZEPINA 300MG OLEPTAL |
0,11 |
56,92 |
20020.00 |
PANTOPRAZOL 20 MG |
0,11 |
2.110,11 |
1500.00 |
TIAMAZOL 10 MG |
0,41 |
619,80 |
600.00 |
TRAZODONA CLORIDRATO 150 MG, LICITADOS PELO CONISA, MANTIDOS NA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 650/2024. |
4,14 |
2.484,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2024 |
OXCARBAMAZEPINA 300MG OLEPTAL PANTOPRAZOL 20 MG TIAMAZOL 10 MG TRAZODONA CLORIDRATO 150 MG, LICITADOS PELO CONISA, MANTIDOS NA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 650/2024. |
5.270,83 |
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14/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/34804; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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5.270,83 |
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26/03/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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5.270,83 |
TOTAL |
5.270,83 |
5.270,83 |
5.270,83 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.