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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PJ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2048 Data de lançamento: 08/03/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 ISOLADOR PARA POSTE DE METAL, INCLUSO ABRAÇADEIRA E PARAFUSO, PARA UTILIZAÇÃO EM REDE DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ALIMENTA CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CIDADE, EM RAZÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE LOCAL DE UMA CÂMERA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 698/2024. 56,99 170,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2024 ISOLADOR PARA POSTE DE METAL, INCLUSO ABRAÇADEIRA E PARAFUSO, PARA UTILIZAÇÃO EM REDE DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ALIMENTA CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CIDADE, EM RAZÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE LOCAL DE UMA CÂMERA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 698/2024. 170,97
11/03/2024 Conforme DANFE Nº 1/2255; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 170,97
26/03/2024 Pagamento via Retorno Bancário 170,97
TOTAL 170,97 170,97 170,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.