Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2087 |
Data de lançamento: |
12/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INFORMATIZAÇÃO DA APS |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
HUB/SWITCH USB - 8 PORTAS - GIGA, PARA USO NA PORTARIA DO ESF 4, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 727/2024. |
290,00 |
290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2024 |
HUB/SWITCH USB - 8 PORTAS - GIGA, PARA USO NA PORTARIA DO ESF 4, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 727/2024. |
290,00 |
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11/12/2024 |
CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº51/2024, ANEXO |
-290,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.