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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: R ADAM NUNES MATERIAIS ELÉTRICOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 227 Data de lançamento: 18/01/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: COSIP
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
250.00 RELE FOTOELETRICO MAGNÉTICO 1000W/1800VA 50/60 HZ – TIPO LN 220V, PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2023, PE Nº 6/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 167/2024. 11,94 2.985,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2024 RELE FOTOELETRICO MAGNÉTICO 1000W/1800VA 50/60 HZ – TIPO LN 220V, PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2023, PE Nº 6/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 167/2024. 2.985,00
26/01/2024 Conforme DANFE Nº 1/2011; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 2.985,00
08/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 227/2024 R ADAM NUNES MATERIAIS ELÉTRICOS - 75115 2.985,00
TOTAL 2.985,00 2.985,00 2.985,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.