Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
Número do empenho: | 231 | Data de lançamento: | 18/01/2024 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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0.01 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES BASCULANTE, PRANCHA E TANQUE/PIPA MARCA FORD - OLEO 68 20 LITROS - LUBRAX - UN 2 - VALOR UNIT R$ 460,60 | 91.258,60 | 921,20 |
0.00 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES BASCULANTE, PRANCHA E TANQUE/PIPA MARCA FORD - MANGA COM CONEXÃO PRENSADA - UN 2 - VALOR UNIT R$ 183,26, PARA CONSERTO DAS SAPATAS TRASEIRAS DA PRANCHA DO CAMINHÃO PRANCHA, PLACA IYV-2497, FROTA Nº 170, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 171/2024. | 91.258,60 | 366,52 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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18/01/2024 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES BASCULANTE, PRANCHA E TANQUE/PIPA MARCA FORD - OLEO 68 20 LITROS - LUBRAX - UN 2 - VALOR UNIT R$ 460,60 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES BASCULANTE, PRANCHA E TANQUE/PIPA MARCA FORD - MANGA COM CONEXÃO PRENSADA - UN 2 - VALOR UNIT R$ 183,26, PARA CONSERTO DAS SAPATAS TRASEIRAS DA PRANCHA DO CAMINHÃO PRANCHA, PLACA IYV-2497, FROTA Nº 170, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 171/2024. | 1.287,72 | ||
19/01/2024 | Conforme DANFE Nº 1/1562; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.287,72 | ||
01/02/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.287,72 | ||
TOTAL | 1.287,72 | 1.287,72 | 1.287,72 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |