Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CLACI SALETE WENGINOVICZ |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2334 |
Data de lançamento: |
18/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
Recursos não Computáveis |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A AMETISTA DO SUL-RS, NO DIA 18/03/2024, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO SOBRE GOVERNANÇA DO TURISMO. |
0,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/03/2024 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A AMETISTA DO SUL-RS, NO DIA 18/03/2024, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO SOBRE GOVERNANÇA DO TURISMO. |
65,00 |
|
|
18/03/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
65,00 |
|
26/03/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
65,00 |
TOTAL |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.