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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2351 Data de lançamento: 18/03/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO MUNCK DO CAMINHÃO PRANCHA FORD/CARGO, FROTA Nº 170, PLACA IYV-2497, DEVIDO AO VAZAMENTO DE ÓLEO HIDRÁULICO E DESALINHAMENTO NA ESTRUTURA E BASE DO GIRO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 925/2024. 3.865,11 3.865,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2024 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO MUNCK DO CAMINHÃO PRANCHA FORD/CARGO, FROTA Nº 170, PLACA IYV-2497, DEVIDO AO VAZAMENTO DE ÓLEO HIDRÁULICO E DESALINHAMENTO NA ESTRUTURA E BASE DO GIRO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 925/2024. 3.865,11
03/04/2024 Conforme DANFE Nº 1/1689; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 3.865,11
18/04/2024 Pagamento via Retorno Bancário 3.865,11
TOTAL 3.865,11 3.865,11 3.865,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.