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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RUDIMAR ARGENTON

Dados do Empenho
Número do empenho: 2365 Data de lançamento: 19/03/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS EM VIAGEM A SANTA HELENA-PR, AVARÉ-SP E PIRACICABA-SP, NOS DIAS 24 A 30/03/2024, NOS TERMOS DA LEI Nº 2.598/2022, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18/2024. 0,00 4.508,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2024 PAGAMENTO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS EM VIAGEM A SANTA HELENA-PR, AVARÉ-SP E PIRACICABA-SP, NOS DIAS 24 A 30/03/2024, NOS TERMOS DA LEI Nº 2.598/2022, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18/2024. 4.508,37
19/03/2024 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 4.508,37
21/03/2024 Pagamento via Retorno Bancário 4.508,37
TOTAL 4.508,37 4.508,37 4.508,37
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.