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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RUDIMAR ARGENTON

Dados do Empenho
Número do empenho: 2366 Data de lançamento: 19/03/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A SANTA HELENA-PR, AVARÉ-SP E PIRACICABA-SP, NOS DIAS 24 A 30/03/2024, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 18/2024. 0,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2024 PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A SANTA HELENA-PR, AVARÉ-SP E PIRACICABA-SP, NOS DIAS 24 A 30/03/2024, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 18/2024. 1.500,00
19/03/2024 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.500,00
21/03/2024 Pagamento via Retorno Bancário 1.500,00
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.