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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: HELOISA WEBER

Dados do Empenho
Número do empenho: 2374 Data de lançamento: 19/03/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. PROGRAMA FORMAÇÃO RURAL E CONVÊNIO EMATER/ASCAR
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 CUSTEIO DE DESPESA COM FORMAÇÃO SUPERIOR -REF. JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, EQUIVALENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DA MENSALIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.553/2021, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 936/2024. 497,77 2.986,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2024 CUSTEIO DE DESPESA COM FORMAÇÃO SUPERIOR -REF. JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, EQUIVALENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DA MENSALIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.553/2021, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 936/2024. 2.986,62
08/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/12455; E/12482; E/12509; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.493,31
18/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2374/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.493,31
23/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/12756; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 497,77
09/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2374/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 497,77
24/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/13060; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 497,77
06/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2374/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 497,77
28/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/13165; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 497,77
11/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2374/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 497,77
TOTAL 2.986,62 2.986,62 2.986,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.