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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDIR JOSE ZASSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2433 Data de lançamento: 21/03/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.99.00.00.00 - OUTRAS DIARIAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS JBX-3I15, NOS TERMOS DA LEI 2.598/2022, NOS DIAS 25 A 27/03/2024, PARA PARTICIPAR DA IV JORNADA MUNICIPALISTA, JUNTO A ASSOCIAÇÃO GAUCHA DE MUNICIPIOS-AGM, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA 0,00 1.599,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2024 RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS JBX-3I15, NOS TERMOS DA LEI 2.598/2022, NOS DIAS 25 A 27/03/2024, PARA PARTICIPAR DA IV JORNADA MUNICIPALISTA, JUNTO A ASSOCIAÇÃO GAUCHA DE MUNICIPIOS-AGM, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA 1.599,26
21/03/2024 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.599,26
26/03/2024 Pagamento via Retorno Bancário 1.599,26
TOTAL 1.599,26 1.599,26 1.599,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.