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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ASSOCIACAO ALPESTRENSE DE CULTURA E COMUNICACAO SO

Dados do Empenho
Número do empenho: 25 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3350.43.01.00.00.00 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 13 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 APOIO CULTURAL EM FORMA DE PATROCÍNIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.394/2019, CFE. CONTRATO Nº 300/2019, INEXIGIBILIDADE Nº 13/2019 E ORDEM DE COMPRA Nº 17/2024. 1.198,91 10.790,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 APOIO CULTURAL EM FORMA DE PATROCÍNIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.394/2019, CFE. CONTRATO Nº 300/2019, INEXIGIBILIDADE Nº 13/2019 E ORDEM DE COMPRA Nº 17/2024. 10.790,19
23/01/2024 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.198,91
25/01/2024 Pagamento via Retorno Bancário 1.198,91
05/03/2024 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.198,91
07/03/2024 Pagamento via Retorno Bancário 1.198,91
11/03/2024 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.198,91
14/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 ASSOCIACAO ALPESTRENSE DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL - 42749 1.198,91
27/03/2024 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.198,91
04/04/2024 Pagamento via Retorno Bancário 1.198,91
25/04/2024 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.198,91
02/05/2024 Pagamento via Retorno Bancário 1.198,91
TOTAL 10.790,19 5.994,55 5.994,55
SALDO A PAGAR 4.795,64
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.