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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PEDRO FACHI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2871 Data de lançamento: 22/03/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AUXÍLIO COMBUSTÍVEL PARA A PACIENTE ADOLES MARIA PORTELA FACHI, PARA DESLOCAMENTO A ERECHIM-RS, NO DIA 25/03/2024, A FIM DE REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1.287/2005, BENEFÍCIO Nº 13981 E ORDEM DE COMPRA Nº 997/2024. 136,00 136,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2024 AUXÍLIO COMBUSTÍVEL PARA A PACIENTE ADOLES MARIA PORTELA FACHI, PARA DESLOCAMENTO A ERECHIM-RS, NO DIA 25/03/2024, A FIM DE REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1.287/2005, BENEFÍCIO Nº 13981 E ORDEM DE COMPRA Nº 997/2024. 136,00
25/03/2024 Conforme DANFE Nº 1/7654; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 136,00
04/04/2024 Pagamento de Empenho 2871/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 136,00
TOTAL 136,00 136,00 136,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.