Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
290 |
Data de lançamento: |
19/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
DIESEL S10 |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
2 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
359.00 |
AQUISIÇÃO DE 359 LITROS DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023. |
6,44 |
2.311,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/01/2024 |
AQUISIÇÃO DE 359 LITROS DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023. |
2.311,96 |
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19/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/6925; 1/6929; 1/6943; 1/6935; 1/6936; 1/6932; 1/6977; 1/6979; 1/6973; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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2.311,96 |
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19/01/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 290/2024, AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
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5,51 |
01/02/2024 |
Pagamento de Empenho 290/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.306,45 |
TOTAL |
2.311,96 |
2.311,96 |
2.311,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
19/01/2024 |
5,51 |
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Lançada |
TOTAL |
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5,51 |
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