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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2915 Data de lançamento: 26/03/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - SPRAY LIMPA CONTATO E CINTA PLÁSTICA = 4.8X300MM - DEVIDO À NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA CONSERTOS DIVERSOS EM CAMINHÕES DA LINHA FORD/CARGO, LOTADOS NA SMOPT, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1025/2024. 446,10 446,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - SPRAY LIMPA CONTATO E CINTA PLÁSTICA = 4.8X300MM - DEVIDO À NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA CONSERTOS DIVERSOS EM CAMINHÕES DA LINHA FORD/CARGO, LOTADOS NA SMOPT, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1025/2024. 446,10
09/04/2024 Conforme DANFE Nº 1/1697; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 446,10
24/04/2024 Pagamento via Retorno Bancário 446,10
TOTAL 446,10 446,10 446,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.