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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AIRTON ROGERIO KICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 2979 Data de lançamento: 26/03/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
580.00 ROTEIRO 10 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. TRANSPORTE ESCOLAR MÊS MARÇO/2024, CFE. CONTRATO Nº 29/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 1065/2024. 5,80 3.364,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2024 ROTEIRO 10 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. TRANSPORTE ESCOLAR MÊS MARÇO/2024, CFE. CONTRATO Nº 29/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 1065/2024. 3.364,00
28/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/132; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 3.364,00
11/04/2024 Pagamento via Retorno Bancário 3.364,00
TOTAL 3.364,00 3.364,00 3.364,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.