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Última atualização realizada em 13/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELI GT LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2988 Data de lançamento: 26/03/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
568.00 Transporte de alunos saindo da cidade passando pela Lagoa da Turca, Dois Marcos, Linha Dias, Lajeado Leão, Lagoa da Turca até a cidade. Realizando o roteiro 3x/dia, REF. TRANSPORTE ESCOLAR MÊS MARÇO/2024, CFE. CONTRATO Nº 54/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1074/2024. 5,80 3.294,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2024 Transporte de alunos saindo da cidade passando pela Lagoa da Turca, Dois Marcos, Linha Dias, Lajeado Leão, Lagoa da Turca até a cidade. Realizando o roteiro 3x/dia, REF. TRANSPORTE ESCOLAR MÊS MARÇO/2024, CFE. CONTRATO Nº 54/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1074/2024. 3.294,40
28/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/233; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 3.294,40
11/04/2024 Pagamento via Retorno Bancário 3.294,40
TOTAL 3.294,40 3.294,40 3.294,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.