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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GUSTAVO WALSAK CONTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 2990 Data de lançamento: 26/03/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: PROGRAMA PEATE E. FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1882.00 ROTEIRO 05 (ROTEIRO EM ANEXO) 5,80 10.915,60
1680.00 ROTEIRO 15 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. TRANSPORTE ESCOLAR MÊS MARÇO/2024, CFE. CONTRATO Nº 33/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 1076/2024. 5,80 9.744,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2024 ROTEIRO 05 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 15 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. TRANSPORTE ESCOLAR MÊS MARÇO/2024, CFE. CONTRATO Nº 33/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 1076/2024. 20.659,60
28/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/176; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 20.659,60
11/04/2024 Pagamento via Retorno Bancário 20.659,60
TOTAL 20.659,60 20.659,60 20.659,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.