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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: OCIMAR CAGOL & GILMAR CAGOL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2999 Data de lançamento: 26/03/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: PROGRAMA PEATE E. FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1234.00 ROTEIRO 06 (ROTEIRO EM ANEXO) 5,80 7.157,20
640.00 ROTEIRO 07 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. TRANSPORTE ESCOLAR MÊS MARÇO/2024, CFE. CONTRATO Nº 36/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 1085/2024. 5,80 3.712,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2024 ROTEIRO 06 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 07 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. TRANSPORTE ESCOLAR MÊS MARÇO/2024, CFE. CONTRATO Nº 36/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 1085/2024. 10.869,20
28/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/266; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 10.869,20
11/04/2024 Pagamento via Retorno Bancário 10.869,20
TOTAL 10.869,20 10.869,20 10.869,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.