Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: VILMAR ZMIJEVSKI |
Número do empenho: | 3007 | Data de lançamento: | 26/03/2024 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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992.00 | Transporte de alunos saindo da cidade, via Vila Nova Brasília, Linha São Miguel, seguindo pela Encruzilhada Woivoda, Linha Pinheirinho, seguindo até a EMEF Treze de Maio, Sertãozinho. Realizando o roteiro 03 vezes ao dia. | 5,80 | 5.753,60 |
774.00 | Transporte de alunos saindo a localidade de Barra Grande, seguindo até Farinhas, Linha Postay, Farinhas, Linha Santo Antônio (Gabriúva), São Domingos, Vila Alegre, Ponte Velha, Barra Bonita até a cidade. (EEEB Cristo Redentor, EEE Cantinho da Alegria – APAE, EMEF Professor Luiz Primo Balbinotti. Realizando o roteiro 2 x/dia, REF. TRANSPORTE ESCOLAR MÊS MARÇO/2024, CFE. CONTRATO Nº 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1093/2024. | 5,80 | 4.489,20 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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26/03/2024 | Transporte de alunos saindo da cidade, via Vila Nova Brasília, Linha São Miguel, seguindo pela Encruzilhada Woivoda, Linha Pinheirinho, seguindo até a EMEF Treze de Maio, Sertãozinho. Realizando o roteiro 03 vezes ao dia. Transporte de alunos saindo a localidade de Barra Grande, seguindo até Farinhas, Linha Postay, Farinhas, Linha Santo Antônio (Gabriúva), São Domingos, Vila Alegre, Ponte Velha, Barra Bonita até a cidade. (EEEB Cristo Redentor, EEE Cantinho da Alegria – APAE, EMEF Professor Luiz Primo Balbinotti. Realizando o roteiro 2 x/dia, REF. TRANSPORTE ESCOLAR MÊS MARÇO/2024, CFE. CONTRATO Nº 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1093/2024. | 10.242,80 | ||
28/03/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/5; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 10.242,80 | ||
11/04/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 10.242,80 | ||
TOTAL | 10.242,80 | 10.242,80 | 10.242,80 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |