Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3108 |
Data de lançamento: |
01/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ROTEADOR AC 1200, MESCH, GIGA, PARA USO NA SMECDT, EM SUBSTITUIÇÃO AO QUE ESTÁ DANIFICADO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1151/2024. |
349,00 |
349,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/04/2024 |
ROTEADOR AC 1200, MESCH, GIGA, PARA USO NA SMECDT, EM SUBSTITUIÇÃO AO QUE ESTÁ DANIFICADO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1151/2024. |
349,00 |
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19/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2405; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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349,00 |
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02/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3108/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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349,00 |
TOTAL |
349,00 |
349,00 |
349,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.