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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PJ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3128 Data de lançamento: 02/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 FITA VEDA ROSCA 12MMX10M, PARA USO NAS REFORMAS E ADEQUAÇÕES DOS BANHEIROS DO GINÁSIO PÚBLICO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1169/2024. 3,50 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2024 FITA VEDA ROSCA 12MMX10M, PARA USO NAS REFORMAS E ADEQUAÇÕES DOS BANHEIROS DO GINÁSIO PÚBLICO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1169/2024. 35,00
03/04/2024 Conforme DANFE Nº 1/2304; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 35,00
18/04/2024 Pagamento via Retorno Bancário 35,00
TOTAL 35,00 35,00 35,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.