Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3168 |
Data de lançamento: |
03/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 03/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA SALA DO TÉRREO DO SALÃO PAROQUIAL, PARA USO DA SEC. DA SAÚDE. |
294,99 |
294,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/04/2024 |
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 03/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA SALA DO TÉRREO DO SALÃO PAROQUIAL, PARA USO DA SEC. DA SAÚDE. |
294,99 |
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03/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/069338868; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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294,99 |
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04/04/2024 |
Pagamento de Empenho 3168/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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294,99 |
TOTAL |
294,99 |
294,99 |
294,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.