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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA A1

Dados do Empenho
Número do empenho: 3195 Data de lançamento: 05/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TORNEIRA ELÉTRICA PARA PIA, DE PAREDE, POTÊNCIA MÍNIMA 4800W, 3 TEMPERATURAS, RESISTÊNCIA COM SISTEMA DE ENCAIXE, BICA ALTA E MÓVEL, AREJADOR ARTICULÁVEL, REGISTRO DE 1/4 DE VOLTA, 220V - FAME, PARA ATENDER A ELEVADA DEMANDA DO CRAS, NA ELABORAÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, VISANDO ATENDER OS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM OS GRUPOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DE MODO QUE A TORNEIRA EM USO APRESENTA DIVERSOS PROBLEMAS OCASIONADOS POR DESGASTE DE USO DIÁRIO E RECENTEMENTE APRESENTA VAZAMENTOS CONTÍNUO 210,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2024 TORNEIRA ELÉTRICA PARA PIA, DE PAREDE, POTÊNCIA MÍNIMA 4800W, 3 TEMPERATURAS, RESISTÊNCIA COM SISTEMA DE ENCAIXE, BICA ALTA E MÓVEL, AREJADOR ARTICULÁVEL, REGISTRO DE 1/4 DE VOLTA, 220V - FAME, PARA ATENDER A ELEVADA DEMANDA DO CRAS, NA ELABORAÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, VISANDO ATENDER OS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM OS GRUPOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DE MODO QUE A TORNEIRA EM USO APRESENTA DIVERSOS PROBLEMAS OCASIONADOS POR DESGASTE DE USO DIÁRIO E RECENTEMENTE APRESENTA VAZAMENTOS CONTÍNUOS, O QUE A TORNA SEM CONDIÇÕES DE USO, DEMANDANDO AQUISIÇÃO IMEDIATA, CFE. COLETA DE PREÇO Nº 46/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1210/2024. 210,00
08/04/2024 Conforme DANFE Nº 1/275755; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 210,00
24/04/2024 Pagamento via Retorno Bancário 210,00
TOTAL 210,00 210,00 210,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.