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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ACZ PECAS E SERVICOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3196 Data de lançamento: 05/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CALÇO DA LÂMINA (CHAPA DOBRADA) (75248807), PARA SUBSTITUIÇÃO EMERGENCIAL NA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND/RG170.B, FROTA Nº 187, PARA DAR CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO, CFE. COLETA DE PREÇO Nº 48/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1211/2024. 45,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2024 CALÇO DA LÂMINA (CHAPA DOBRADA) (75248807), PARA SUBSTITUIÇÃO EMERGENCIAL NA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND/RG170.B, FROTA Nº 187, PARA DAR CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO, CFE. COLETA DE PREÇO Nº 48/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1211/2024. 90,00
09/04/2024 Conforme DANFE Nº 1/454; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 90,00
02/05/2024 Pagamento de Empenho 3196/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 90,00
TOTAL 90,00 90,00 90,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.